公告正文
项目名称:公司内部控制及合规性专项审计服务
采购人:重庆果园港国际物流枢纽建设发展有限公司
项目规模(元):(略).0
项目实施地行政区划:重庆市江北区
所需服务类型:会计师事务所服务
服务内容:自公司2020年6月成立以来至今,开展公司内部控制、合规性等方面内容专项审计,审计工作范围如下: (1)全面梳理执行上级决策部署、经营发展战略和企业任务完成情况; (2)内部控制制度建立及执行情况,清理公司全部制度并对关键业务流程进行详细梳理,查漏补缺; (3)重要会议制度建设及执行情况; (4)财务收支、资产负债损益及相关投资经营活动的真实性、合法性、效益性进行审计; (5)除上述事项外其他按照审计准则要求需要进行审计事项。对于有问题的地方提出审计建议。
服务时限及说明:中标人应于收到重庆市网上中介服务超市成交通知书后2日内进场,驻场开展审计工作;中标人在进场30日内提交审计报告初稿给招标人确认成果;成果确认通过后,中标人在5日内出具审计报告。
服务金额(元):0.0
金额说明:项目服务费投标报价的最高限价为(略).00元,大写:叁万元整,投标人报价不得超过投标报价的最高限价,否则为废标。 本项目采用总价包干计价方式,服务费包含(但不限于)人工费、差旅费、材料费、仪器使用费、管理费、评审费、会务费、代办费、税金等所有的费用,以及合同规定的所有责任、义务和风险。招标人除向中标人支付咨询服务费外,不再向中标人支付任何费用,其余影响合同价款的因素均属于中标人承担的风险范围。
选取时间:2025-10-22 14:00:00
选取方式:择优+竞价
采购人业务咨询电话:None
监督举报电话:None
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