公告正文
内容:
一、 *采购人名称: 合肥市国防动员办公室
二、 *履约供应商名称: 合肥万亿达商贸有限公司
三、 *采购项目编号: (略)0(略)
四、 *合同编号: (略)
五、 *验收单位: 合肥市国防动员办公室
六、 *验收日期: 2025年10月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 (略) 记事本 | 15 | 540.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
2 | 得力 5953档案袋 档案袋 | 50 | 125.0 | 得力/deli\5953档案袋 | 验收通过 | |
3 | 柯尼卡美能达 1710-5897 粉盒 | 1 | 360.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\1710-5897 | 验收通过 | |
4 | 洁丽雅 70*34cm 毛巾/面巾/方巾 | 2 | 10.0 | 洁丽雅/grace\70*34cm | 验收通过 | |
5 | 凌美 T52 笔用墨水/补充液/墨囊 | 1 | 36.0 | 凌美/LAMY\T52 | 验收通过 | |
6 | 维达 10片10包 湿巾 | 10 | 40.0 | 维达/Vinda\10片10包 | 验收通过 | |
7 | 三维工匠 水拖 | 1 | 10.0 | 三维工匠\木杆拖把 | 验收通过 | |
8 | 洁成 50只装 纸杯 | 5 | 52.5 | 洁成\50只装 | 验收通过 | |
9 | 得力 (略) pvc胶带 | 2 | 48.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
10 | 洁成 46*63*150 垃圾袋 | 29 | 130.5 | 洁成\46*63*150 | 验收通过 | |
11 | 好媳妇 簸箕 | 1 | 22.0 | 好媳妇\扫把簸箕 | 验收通过 | |
12 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 10 | 850.0 | 啄木鸟/TUCANO\DVD+RW | 验收通过 | |
13 | 得力 6824 马克笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
14 | 农夫山泉 杂粮组合 | 6 | 216.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24 | 验收通过 | |
15 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 3 | 46.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
16 | 得力 (略) 橡皮 | 4 | 6.0 | 得力/deli\(略) | 验收通过 | |
17 | 得力 9794 桌面文件柜 | 1 | 248.0 | 得力/deli\9794 | 验收通过 | |
18 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 21 | 31.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
19 | 得力 7103 胶棒 | 1 | 22.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
20 | 得力 S828 中性笔 | 40 | 720.0 | 得力/deli\S828 | 验收通过 | |
21 | 得力 0016 订书钉 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
22 | 罗技 K845 键鼠套装 | 1 | 120.0 | 罗技/Logitech\K845 | 验收通过 | |
23 | 得力 1668A 电子计算器 | 1 | 23.0 | 得力/deli\1668A | 验收通过 | |
24 | 得力 5609 档案盒 | 150 | 1020.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
25 | 公牛 电源插排 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\无型号 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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